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j9九游会真人游戏第一品牌2025年建始县中医医院单位预算公开情况说明

  j9九游会真人游戏第一品牌2025年建始县中医医院单位预算公开情况说明当前位置:首页政府信息公开法定主动公开内容财政资金财政预决算(新)建始县卫生健康局

  2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

  3、确保全县人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境,加强中医医院标准化管理。

  4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

  5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

  6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用,负责全县基本公共卫生服务和中医药健康管理项目的实施和日常管理。

  7、组织实施中西医药科研,推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。

  1、临床科室 24 个:内分泌科、肺病科、脑病科、脾胃病科、心血管科、外一科、外二科、外三科、骨一科、骨二科、妇科、产科、针灸科、康复科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、 皮肤科、重症医学科、儿科、急诊科、一门诊、治未病科、发热门诊。

  3、行政职能后勤科室 20 个:院办公室、党委办公室、人事政工科、医务科、总护理部、院感办、公共卫生科、医德医风办、对外联络办、财务科、审计科、医保科、设备科、后勤科、信息科、基建科j9九游、中心库房、消毒供应中心、中心收费室j9九游、保卫科。

  建始县中医医院 2025年收支总预算23433.90万元。收入包括:财政拨款(补助) 1433.90万元,事业收入 22000.00 万元。支出包括(功能科目) :卫生健康支出21804.34万元、社会保障和就业支出1006.90万元、农林水支出10.00万元、住房保障支出612.67万元,较 2024年预算总收支21422.24万元增加了2011.66万元,增加2.78%,主要原因:事业收入增加。

  2025年支出总预算23433.90万元。基本支出23329.65 万元,占99.56%,项目支出104.25万元,占 0.44%。基本支出主要包括(功能分科目):卫生健康支出21710.09万元、住房保障支出612.67万元,社会保障和就业支出1006.90万元。基本支出较2024年21317.99万元增加2011.66万元,主要原因:卫生健康支出增加。项目支出主要包括(功能分类科目):卫生健康支出94.25万元(临聘人员经费94.25万元),农林水支出10.00万元(乡村振兴工作经费10.00万元)。

  建始县中医医院2025年一般公共预算拨款1433.90万元, 较上年预算数1422.24万元增加11.66万元,主要原因:人员变动,2025年财政拨款(补助)的人员经费、公用经费增加。2025年一般公共预算支出1433.90万元,社会保障和就业(类)支出356.90万元,占总支出24.89%;卫生健康支出1004.34万元,占总支出70.04%;住房保障(类)支出62.67万元,占总支出4.37;农林水支出10.00万元,占总支出的0.70%。

  2025年一般公共预算基本支出预算1329.65万元,其中:人员经费1230.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出j9九游、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费99.60万元,主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。2025年一般公共预算项目支出预算104.25万元,其中: 乡村振兴工作经费10.00万元,临聘人员经费94.25万元,均为延续性项目。

  2025年建始县中医医院内设 52 个临床、医技、行政后勤保障科室,运行经费预算总计12102.60万元。较2023年运行经费12551.12万元减少448.52 万元,减少3.57%。主要原因:落实“过紧日子”的要求,医院厉行节约加强内部管理。

  2025年运行经费包括:办公费 10.00 万元、水费 40.00 万元、电费350.00 万元、印刷费10.00 万元、手续费0.50万元、邮电费5.00 万元、差旅费40.00 万元、公务用车运行维护费20.00万元、维修(护)费 350.00 万元、会议费 2.00 万元、培训费60.0000 万元、劳务费150.00 万元、取暖费100.00万元、工会经费72.64万元、福利费40.80万元、委托业务费 80.00万元、物业管理费 350.00 万元、专用材料费10341.32万元、其他商品和服务支出80.34万元。

  2025年建始县中医医院没有财政拨款“三公”经费安排支出,故此公开表无数据。因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元,无增减情况。

  2025年建始县中医医院政府采购预算总额2334.32万元,其中:政府采购货物预算2334.32万元,本年无政府采购工程预算。较上年政府采购预算总额 3079.02万元减少744.70万元,其中:政府采购货物预算减少744.70万元。主要原因落实“过紧日子”的要求,医院厉行节约加强内部管理。

  截止 2024年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中领导干部用车 0 辆,一般公务用车1辆、特种专业技术用车(消防车、救护车)7 辆,单位价值 100 万元以上专用设备19台(套)。2025年部门预算未安排购置车辆。

  2025年建始县中医医院编列的 2 个项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 104.25 万元,所有项目均为一次性项目。其中乡村振兴工作经费 10.00 万元,临聘人员经费 94.25 万元。

  3、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用 于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  7、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  9、信息化建设:反映财政部门用于“金材工程”等信 息化建设方面的支出。“金材工程”即政府财政管理信息系统(简称 GFMIS) ,是利用先进的信息技术,支撑以预算编制、国库集中支付和宏观预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统,是财政系统信息化建设目标和规划的统称。

  10、机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  11、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单 位缴纳的基本养老保险费支出。

  12、行政事业单位医疗:指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

  13、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家 统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级(职务) 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

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